Journal officiel du Cameroun

LOI n° 2000/008 du 30 Juin 2000 PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L'EXERCICE 2000/2001

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

PREMIERE PATRIE

TITRE UNIQUE

REGLEMENT DE L'EXERCICE 1998/1999

ARTICLE PREMIER Sont constatées sur le budget de l'Etat pour l'exercice 1998/1999 les recettes d'un montant de 1 049 732 809 236 francs CFA se répartissant ainsi qu'il suit :

NATURE DES RECETTES

PREVISIONS

REALISATIONS

Taux de réalisation

TITRE I : RECETTES PROPRES

903 316 4000 000

867 457 809 236

96,03%

A- RECETTES FISCALES

702 216 4000 000

690 991 557 836

98,40%

IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES

387 800 000 000

424 121 011 110

109,37%

ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

18 000 000 000

21 744 433 015

120,80%

DROITS DE DOUANE ET AUTRES DROITS

296 416 400 000

245 126 113 711

82,70%

B-RECETTES NON FISCALES

201 100 000 000

176 466 251 400

87,75%

RECETTES DOMANIALES

2 100 000 000

1 700 207 666

80,96%

RECETTES DES SERVICES

18 000 000 000

19 100 201 006

106,11%

REMBOURSEMENTS DES PRETS

7 000 000 000

4 900 000 000

70,00%

REVERSEMENTS ET CAUTIONNEMENTS

3 600 000 000

3 574 924 338

99,30%

PRODUITS DES VALEURS MOBILIERES

2 400 000 000

4 878 806 323

203,28%

RETENUES PENSIONS SUR SALAIRES

18 000 000 000

18 712 112 067

103,96%

RECETTES DE PRIVATISATIONS

10 000 000 000

11 000 000 000

110,00%

REDEVANCE PETROLIERE

140 000 000 000

112 600 000 000

80,43%

TITRE II :AUTRES RECETTES

268 683 600 000

182 275 000 000

67,84%

EMPRUNTS EXTERIEURS

195 400 000 000

140 632 000 000

71,97%

SUBVENTIONS, DONS ET LEGS

56 783 600 000

31 743 000 000

55,90%

AVANCES NON REMBOURSABLES

16 500 000 000

9 900 000 000

60,00%

TOTAL RECETTES BUDGET DE L'ETAT

1 172 000 000 000

1 049 732 809 236

89,57%

ARTICLE DEUXIEME Sont constatées sur le même budget les dépenses d'un montant de 1 046 323 929 723 francs CFA se répartissant ainsi qu'il suit :

NATURE DES DEPENSES

PREVISIONS

REALISATIONS

TAUX DE REALISATION

A-FOCTIONNEMENT COURANT

01-PRESIDENCEDE LA REPUBLIQUE

13 928 000 000

13 915 095 881

99,91%

02-SERVICES RATTACHES A LA P.R.C

2 339 000 000

1 689 652 228

72,24%

03-ASSEMBLEE NATIONALE

5 903 000 000

5 851 474 836

99,13%

04-SERVICES DU PREMIER MINISTRE

3 491 000 000

3 473 545 112

99,50%

05-CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

413 000 000

404 764 000

98,01%

06-MIN.RELATIONS EXTERIEURES

12 108 000 000

10 427 289 588

86,12%

07-MIN.ADMINISTRATION TERRITORIALE

17 607 000 000

15 575 819 410

88,46%

08-MINISTERE DE LA JUSTICE

5 424 000 000

5 413 152 012

99,80%

09-COUR SUPREME

397 000 000

382 431 230

96,33%

11-CONTROLE SUPERIEUR DE L'ETAT

795 000 000

794 001 015

99,87%

12-DEL.GENERALE DE LA SURETE DE L'ETAT

31 270 000 000

24 303 847 931

77,72%

13-MINISTERE DE LA DEFENSE

83 181 000 000

70 910 421 841

85,25%

14-MINISTERE DE LA CULTURE

1 227 000 000

1 210 167 002

98,63%

15-MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

90 572 000 000

109 193 603 200

120,56%

16- MINISTERE DE LA JEUNESSE & SPORTS

5 324 000 000

5 459 762 008

102,55%

17-MINISTERE DE LA COMMUNICATION

2 154 000 000

2 111

98,02%

18-MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUP.

11 174 000 000

350 801

96,51%

19-MIN.RECHERCHE SCIENTIF.&TECH

4 305 000 000

10 784

97,84%

20-MINISTERE DE L'ECONOMIE & FINANCES

17 935 000 000

112 621

95,30%

21-MIN.DEVELOP.INDUST.ET COM.

1 650 000 000

4 212 112 013

85,90%

22-MIN .INVESTISSEMENTS PUBLICS ET A.T.

3 394 000 000

17 092 121 122

88,98%

23-MINISTERE DU TOURISME

1 324 000 000

1 227 791 402

92,73%

30-MINISTERE DE L'AGRICULTURE

19 298 000 000

19 256 212 011

99,78%

31-MIN.ELEVAGE, PECHES& INDUST. ANIM

3 795 000 000

3 584 356 165

94,45%

32-MINISTERE DES MINES, EAU&ENERGIE

1 317 000 000

1 248 839 258

94,82%

33-MIN. DE L'ENVIRONNEMENT & FORET

2 202 000 000

2 166 101 132

98,37%

36-MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

30 038 000 000

28 460 222 834

94,75%

37-MINISTERE URBANISME & HABITAT

7 452 000 000

7 386 114 111

99,12%

38-MINISTERE DE LA VILLE

1 145 000 000

1 125 212 001

98,27%

40-MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

30 559 000 000

30 217 202 323

98,75%

41-MIN.EMPLOI,TRAVAIL&PREV.SOCIALE

1 513 000 000

1 392 560887

92,04%

42-MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

1 881 000 000

1 863 132 131

99,05%

43-MINISTERE DE LA CONDITION FEMININE

744 000 000

731 006 561

98,25%

46-MINISTERE DES TRANSPORTS

1 507 000 000

1 454 672 091

96,53%

50-MIN.FONCT.PUB.& REF.ADMINISTRATIVE

2 980 000 000

2 946 028 123

98,86%

TOTAL :A

420 386 000 000

410 709 846 711

97,70%

B-TRANSFERTS ET CHAP. COMMUNS

55-DETTE INTERIEURE DE FONCTIONNEMENT

54 000 000 000

45 200 000 000

83,70%

60-INTERVENTIONS DE L'ETAT

29 494 000 000

28 295 000 000

95,60%

65-DEPENSES COMMUNES

31 000 000 000

29 000 000 000

96,45%

TOTAL :B

114 494 000 000

103 295 000 000

90,22%

TOTAL BUDGET FONCTIONNEMENT :C=A+B

534 880 000 000

513 996 610 711

96,10%

D-SERVICE DE LA DETTE PUBLIQUE

56-CHARGE DETTE PUBLIQUE EXTERIEURE

318 820 000 000

305 427 319 012

95,80%

57-CHARGE DETTE PUBLIQUE INTERIEURE

89 300 000 000

78 900 000 000

88,35%

TOTAL : D

408 120 000 000

384 327 319 012

94,17%

E-CREDIT D'INVESTISSEMENT PUB.

90-OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT

196 000 000 000

119 200 000 000

60,82%

91-DEPENSES DE RESTRUCTURATION

8 000 000 000

5 000 000 000

62,50%

92- PARTICIPATIONS&REHABILITATIONS

25 000 000 000

23 800 000 000

95,20%

TOTAL :E

229 000 000 000

148 000 000 000

64,63%

TOTAL DES DEPENSES F=C+D+E

1 172 000 000 000

1 046 323 929 723

89,28%